财务室一周工作总结8篇
财务室一周工作总结篇1
现将上一周的财务的工作情况做如下汇报:
一、收入情况
完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中:固话xx万元,数据xx万元。
二、积极掌控成本费用
连续加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的,确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理
为了确保营业款的安全,我们克服困难,当营缴款达到5000以上时,派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进行每日清算,做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的适时、精准地上缴到市公司
四、下步工作思路
1、加强财务学问的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并订立相应的管理方法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地适时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不显现任何失误。
财务室一周工作总结篇2
在上周的财务工作里,我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门,合理掌控成本费用,真实精准的反应各项成本费用,在项目运行中不绝检测成本
利润情况,为项目为公司的决策供应财务数据。财务工作必需以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中,这上周我紧要学习了以下业务:
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵奉公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核,对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。包含凭证的订立,打印装订等各环节都要有充分的细心,确保精准无误。
3工、程款的支出,一般依照请款单适时的上报公司,核对无误后正确支出。在这里应付款单位的名称,银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4、平常积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通,积极搭配,共同完成工作。
作为为财务人员,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不绝地总结和反省,不绝地鞭策本身,加强学习,以适应时代和公司的进展,与公司共同进步,共同成长!
财务室一周工作总结篇3
1、依据省市职改小组相关文件,组织各部门、子集团职称申报、年审工作,学习最新政策、解答相关疑问;财务总结
2、依据区人才办要求,组织各部门子集团开展20xx年贵阳市人才创新创业资助项目申报;
3、依据区人才办要求,结合高科集团实际情况,上报海外专家贵阳行活动人才及项目需求;
二、员工关系管理工作
1、实时更新集团及各子集团入职、离职、调动、借调等人员变更情况;
2、办理x名职工离职手续;
3、梳理更新借调人员近期工作状态及相关信息;
4、按劳动合同管理方法续签x名员工劳动合同;
三、薪酬津补贴社保相关工作
1、核算x名员工产假期间工资及生育津贴;
2、与xx医科大学附属医院签署健康体检协议并组织集团202x年度职工体检;
3、领取本月度社会保险费用收据;
4、领取集团x季度为管委代缴社保公积金增量等单位部分费用;
四、档案管理
1、依照干部人事档案专项审核要求,整理复核干部人事档案;
2、xx市机要通信局领取x名职工人事档案;
五、人力资源规划
1、依据公开选拨工作,下发置业公司及航空城公司执行董事、国高公司董事长岗位公开选拨通知,收集整理汇总公开选拨报名情况;
2、依据部门职能优化情况,组织经营管理部、前期工作部、金融资管部部门负责人对相应部门岗位设置及岗位编制进行研讨;
3、修改完善《高科集团岗位竞聘实施方案》;
4、修订完善集团总部、建设集团、产业集团岗位及人员匹配情况;
六、其他工作
1、依据区人才办要求,开展集团及子集团回头看专项整治工作;